淄博差旅費津貼報銷標準,住宿和餐飲報銷標準

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差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。2023年淄博差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的淄博差旅費報銷標準,僅供參考。

一、2023淄博差旅費津貼報銷標準

淄博市市直機關(guān)差旅費管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強和規(guī)范市直機關(guān)國內(nèi)差旅費管理,推進厲行節(jié)約反對浪費,根據(jù)中央、省和市委、市政府關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費的有關(guān)規(guī)定以及《山東省省直機關(guān)差旅費管理辦法》,結(jié)合本市實際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于駐淄博中心城區(qū)(包括張店區(qū)、高新區(qū)、淄博新區(qū),下同)的市直黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體,各民主黨派、工商聯(lián)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱市直機關(guān))。

駐淄博中心城區(qū)以外的市直機關(guān),執(zhí)行駐地差旅費管理規(guī)定。

第三條 差旅費是指市直機關(guān)工作人員臨時到淄博中心城區(qū)以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第四條 市直機關(guān)應(yīng)當建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù);嚴格差旅費預(yù)算管理,控制差旅費支出規(guī)模;嚴禁無實際內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。

第五條 市財政局按照分地區(qū)、分級別、分項目的原則制定差旅費標準,并根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調(diào)整。

第二章 城市間交通費

第六條 城市間交通費是指工作人員因公到淄博中心城區(qū)以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

第七條 出差人員應(yīng)當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:

交通工具


級別

火車

(含高鐵、動車、

全列軟席列車)

輪船

(不包括旅游船)

飛機其他交通工具

(不包括出租小汽車)

省級及相當職務(wù)人員軟席(軟座、軟臥),

高鐵/動車商務(wù)座,

全列軟席列車一等軟座

一等艙頭等艙憑據(jù)報銷
廳局級及相當職務(wù)人員軟席(軟座、軟臥)

高鐵/動車一等座,

全列軟席列車一等軟座

二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷
其余人員硬席(硬座、硬臥)

高鐵/動車二等座,

全列軟席列車二等軟座

三等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷

市級及相當職務(wù)人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。

第八條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,應(yīng)當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。

第九條 乘坐飛機的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。

第十條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的,不再重復(fù)購買。

第三章 住宿費

第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發(fā)生的房租費用。

第十二條 工作人員因公到省內(nèi)(淄博中心城區(qū)以外)地區(qū)出差,按照省財政廳統(tǒng)一發(fā)布的相關(guān)地區(qū)住宿費限額標準執(zhí)行(見附件1)。省外出差按照財政部發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差住宿費限額標準執(zhí)行(見附件2)。

對于住宿價格季節(jié)變化明顯的城市,住宿費限額標準在旺季可以適當上浮一定比例,具體規(guī)定根據(jù)省財政廳或財政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十三條 廳局級及以下人員住單間或者標準間。

第十四條 出差人員應(yīng)當在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi),選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。

第四章 伙食補助費

第十五條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十六條 伙食補助費按照出差自然(日歷)天數(shù)計算,省內(nèi)(除淄博中心城區(qū))出差每人每天100元包干使用。

省外出差按照財政部發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差伙食補助費標準執(zhí)行(見附件2)。

第十七條 出差人員應(yīng)當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的,應(yīng)當向接待單位交納伙食費,并由接待單位收取人出具收取證明。接待單位收取的伙食費用于抵頂公務(wù)接待費開支。

第五章 市內(nèi)交通費

第十八條 市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。

第十九條 市內(nèi)交通費按照出差自然(日歷)天數(shù)計算,每人每天80元包干使用。對出差期間工作場所相對固定的,應(yīng)適當降低市內(nèi)交通費執(zhí)行標準,由出差人員所在機關(guān)具體規(guī)定。

第二十條 出差人員由接待單位或者其他單位提供交通工具的,應(yīng)當向接待單位或者其他單位交納相關(guān)費用,并由接待單位或者其他單位收取人出具收取證明。接待單位或者其他單位收取的交通費用于抵頂交通費開支。

第六章 報銷管理

第二十一條 出差人員應(yīng)當嚴格按規(guī)定開支差旅費,費用由所在單位承擔(dān),不得向下級單位、企業(yè)或者其他單位轉(zhuǎn)嫁。

未按規(guī)定開支差旅費的,超支部分由個人自理。

第二十二條 出差人員出差結(jié)束后應(yīng)當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。

第二十三條 財務(wù)部門應(yīng)當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支,批準人和出差人員應(yīng)當對發(fā)生差旅費的真實性負責(zé)。

城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷,訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。

住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷;锸逞a助費和市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷。

實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的,不得報銷住宿費,原則上也不得報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。當天往返淄博市中心城區(qū)的按規(guī)定報銷城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。乘坐本單位公務(wù)用車出差的,不得報銷市內(nèi)交通費。對未經(jīng)批準的出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

第七章 監(jiān)督管理

第二十四條 各單位應(yīng)當加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理,對本單位出差審批制度、差旅費預(yù)算及規(guī)?刂曝撠(zé),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān),確保票據(jù)來源合法,內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。

一級預(yù)算單位應(yīng)當強化對所屬預(yù)算單位的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,重大問題向市財政局報告。

各單位應(yīng)當自覺接受審計部門對出差活動及相關(guān)經(jīng)費支出的審計監(jiān)督。

第二十五條 市財政局會同有關(guān)部門對市直機關(guān)差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查,主要內(nèi)容包括:

(一)單位出差審批制度是否健全,出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù);

(二)差旅費開支范圍和開支標準是否符合規(guī)定;

(三)差旅費報銷是否符合規(guī)定;

(四)是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費;

(五)差旅費管理和使用的其他情況。

第二十六條 出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求,不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀,不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。

第二十七條 違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的,依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任:

(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;

(二)虛報冒領(lǐng)差旅費的;

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;

(四)不按規(guī)定向接待單位交納伙食費和市內(nèi)交通費的;

(五)不按規(guī)定報銷差旅費的;

(六)轉(zhuǎn)嫁差旅費的;

(七)其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的,由市財政局會同有關(guān)部門責(zé)令改正,違規(guī)資金予以追回,并視情況予以通報。對直接責(zé)任人和相關(guān)負責(zé)人,報請其所在單位按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的,移送司法機關(guān)處理。

第八章 附 則

第二十八條 工作人員外出參加會議、培訓(xùn),舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支;往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報銷。

第二十九條 到市外或市內(nèi)縣(區(qū))及以下基層單位(不含淄博中心城區(qū))實(見)習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員,在途期間的差旅費按照本辦法規(guī)定執(zhí)行。在當?shù)毓ぷ髌陂g的差旅費執(zhí)行駐地規(guī)定,費用由駐地單位承擔(dān)。

第三十條 工作人員因工作調(diào)動所發(fā)生的城市間交通費、住宿費和伙食補助費,按差旅費的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由調(diào)入單位報銷。

第三十一條 市直機關(guān)應(yīng)當根據(jù)本辦法,結(jié)合實際情況制定具體規(guī)定。

第三十二條 不參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位參照本辦法執(zhí)行。

第三十三條 本辦法由市財政局負責(zé)解釋。

第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

淄博市市直機關(guān)省內(nèi)差旅住宿費和伙食補助費標準表

地市

住宿費標準(元/每間每天)

伙食補助費標準(元/每天)

省級 (普通套間)廳局級 (單間或標準間)其他人員

(單間或標準間)

濟南800480330100
青島800490340100
淄博800480330100
棗莊800480330100
東營800480330100
煙臺800480330100
濰坊800480330100
濟寧800480330100
泰安800480330100
威海800480330100
日照800480330100
萊蕪800460310100
臨沂800460310100
德州800460310100
聊城800460310100
濱州800460310100
菏澤800460310100

附件2:

淄博市市直機關(guān)省外差旅住宿費和伙食補助費標準表

省份

住宿費標準(元/每間每天)

伙食補助費標準(元/每天)

省級 (普通套間)廳局級 (單間或標準間)其他人員 (單間或標準間)
北京800500350100
天津800450320100
河北800450310100
山西800480310100
內(nèi)蒙古800460320100
遼寧800480330100
大連800490340100
吉林800450310100
黑龍江800450310100
上海800500350100
江蘇800490340100
浙江800490340100
寧波800450330100
安徽800460310100
福建800480330100
廈門800490340100
江西800470320100
河南800480330100
湖北800480320100
湖南800450330100
廣東800490340100
深圳800500350100
廣西800470330100
海南800500350100
重慶800480330100
四川800470320100
貴州800470320100
云南800480330100
西藏800500350120
陜西800460320100
甘肅800470330100
青海800500350120
寧夏800470330100
新疆800480340120

二、差旅費報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。

三、差旅費報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責(zé)。

四、差旅費報銷注意事項

1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。

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