差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。2023年廈門差旅費津貼報銷標準暫未公布,以下是最新的廈門差旅費報銷標準,僅供參考。
一、2023廈門差旅費津貼報銷標準
廈門市市直機關(guān)差旅費管理辦法
第一章 總則
第一條 為進一步加強和規(guī)范市直機關(guān)工作人員國內(nèi)差旅費管理,保證出差人員工作和生活需要,推進厲行節(jié)約反對浪費,完善公務(wù)活動管理制度,根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》(財行〔2013〕531號)精神,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于市直機關(guān)和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)。
本辦法所稱的機關(guān),是指黨的機關(guān)、人大機關(guān)、行政機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān),各人民團體、各民主黨派和工商聯(lián)。
第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條 各單位應(yīng)當建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,從嚴控制出差任務(wù)、人數(shù)、天數(shù)、地點;嚴格差旅費預(yù)算管理,控制差旅費支出規(guī)模;嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅游,嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。
第二章 城市間交通費
第五條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第六條 出差人員應(yīng)當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表:
交通工具級別 | 火車(含高鐵、動車、全列軟席列車) | 輪船(不包括旅游船) | 飛機 | 其他交通工具(不包括出租小汽車) |
部級及相當職務(wù)人員 | 火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車商務(wù)座,全列軟席列車一等軟座 | 一等艙 | 頭等艙 | 憑據(jù)報銷 |
廳級及相當職務(wù)人員 | 火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車一等座,全列軟席列車一等軟座 | 二等艙 | 經(jīng)濟艙 | 憑據(jù)報銷 |
其他人員 | 火車硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座 | 三等艙 | 經(jīng)濟艙 | 憑據(jù)報銷 |
部級及相當職務(wù)人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。
未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。
第七條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時,出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下,應(yīng)當選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。
第八條 乘坐飛機的,民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。
第九條 乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可以購買交通意外保險一份。出差人員憑公務(wù)卡可獲贈交通意外保險的或由所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的,不再重復(fù)購買。
第三章 住宿費
第十條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)發(fā)生的房租費用。
第十一條 工作人員出差各地住宿費限額標準執(zhí)行財政部公布的分地區(qū)、分級別住宿費標準(詳見附表)。
第十二條 部級及相當職務(wù)人員住普通套間,廳級及以下人員住單間或標準間。
第十三條 出差人員應(yīng)當在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi),選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補助費
第十四條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。
第十五條 伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,按規(guī)定標準包干使用。在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準執(zhí)行。
第十六條 工作人員出差伙食補助費執(zhí)行財政部公布的分地區(qū)伙食補助費標準(詳見附表)。
第十七條 出差人員應(yīng)當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的,應(yīng)當向接待單位交納伙食費。
第五章 公雜費
第十八條 公雜費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通和通訊等費用。
第十九條 公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,每人每天80元包干使用。
第二十條 出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的,應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。
第六章 探親費用管理
第二十一條 各單位工作人員探親往返城市間交通費,按以下標準開支:
(一)乘坐火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)的,不分職級,一律報銷硬席臥鋪費。
(二)乘輪船的,報銷三等艙位(或比統(tǒng)艙高一級艙位)費。
(三)乘長途公共汽車及其他民用交通工具的,憑據(jù)報銷,但出租機動車輛票據(jù)一律不予報銷。
(四)探親不得報銷飛機票。因故乘坐飛機的,可按火車硬席臥鋪費報銷,多支部分由個人自理。
(五)探親人員使用個人交通工具的,城市間交通費一律不予報銷。探親期間,個人交通工具發(fā)生的費用均由個人負責(zé),各單位財務(wù)部門一律不予報銷。
第二十二條 各單位工作人員探親往返途中住宿費,按下列標準開支:
(一)限于交通條件,必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船并在中轉(zhuǎn)地點住宿的,每中轉(zhuǎn)一次,可按差旅費規(guī)定憑據(jù)報銷一天的住宿費。如中轉(zhuǎn)住宿費超過規(guī)定天數(shù)的,其超過部分由個人自理。
(二)探親途中連續(xù)乘長途汽車及其他民用交通工具,夜間停駛必須住宿的,其住宿費按差旅費規(guī)定憑據(jù)報銷。
(三)探親途中遇到意外交通事故(如坍方道路受阻,洪水沖毀橋梁)造成交通暫時停頓,其等待恢復(fù)期間的住宿費,可按差旅費規(guī)定憑據(jù)報銷。
第二十三條 各單位工作人員探親期間的伙食費、市內(nèi)交通費、通訊費、人身意外傷害險、行李物品寄存費,托運費,以及趁便參觀、游覽等項開支,均由本人自理,不得報銷。
第七章 報銷管理
第二十四條 出差人員應(yīng)當嚴格按規(guī)定開支差旅費,費用由所在單位承擔(dān),不得以任何方式轉(zhuǎn)嫁,并按政府收支分類科目規(guī)定統(tǒng)一核算。
第二十五條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷,訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。
住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。
出差到目的地乘坐火車連續(xù)時間超過6小時(含6小時)的,乘坐當日除按規(guī)定開支的差旅費之外,增加補助一天的伙食補助費和公雜費,按目的地的標準執(zhí)行。
未按規(guī)定開支差旅費的,超支部分由個人自理。
第二十六條 工作人員出差結(jié)束后應(yīng)當及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。
住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務(wù)卡結(jié)算。
第二十七條 各單位財務(wù)部門應(yīng)當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支,對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
第八章 監(jiān)督問責(zé)
第二十八條 各單位應(yīng)當加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理,對本單位出差審批制度、差旅費預(yù)算及規(guī)?刂曝撠(zé),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員等對差旅費報銷進行審核把關(guān),確保票據(jù)來源合法,內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴肅處理。
一級預(yù)算單位應(yīng)當強化對所屬預(yù)算單位的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,重大問題向財政部門報告。
各單位應(yīng)當自覺接受審計部門對出差活動及相關(guān)經(jīng)費支出的審計監(jiān)督。
第二十九條 市財政局會同有關(guān)部門對各單位差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內(nèi)容包括:
(一)單位差旅審批制度是否健全,出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù);
(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規(guī)定;
(三)差旅費報銷是否符合規(guī)定;
(四)是否向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費;
(五)差旅費管理和使用的其他情況。
第三十條 出差人員不得向接待單位提出正常公務(wù)活動以外的要求,不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀,不得接受禮品、禮金和土特產(chǎn)品等。
第三十一條 違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的,依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任:
(一)單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴的;
(二)虛報冒領(lǐng)差旅費的;
(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的;
(四)不按規(guī)定報銷差旅費的;
(五)轉(zhuǎn)嫁差旅費的;
(六)其他違反本辦法行為的。
有前款所列行為之一的,由市財政局會同有關(guān)部門責(zé)令改正,違規(guī)資金應(yīng)予追回,并視情況予以通報。對直接責(zé)任人和相關(guān)負責(zé)人,報請其所在單位按規(guī)定給予處分。涉嫌違法的,移送司法機關(guān)處理。
第九章 附 則
第三十二條 工作人員到常駐地以外地區(qū)參加會議、培訓(xùn),舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,會議、培訓(xùn)期間的食宿費和公雜費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支,往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費(含公雜費、伙食補助費、城市間交通費)由所在單位按照規(guī)定報銷,報銷時提供會議、培訓(xùn)通知。
第三十三條 各單位應(yīng)當根據(jù)本辦法,結(jié)合本單位實際情況制定具體操作規(guī)定。
第三十四條 不參照公務(wù)員法管理的市直事業(yè)單位、各區(qū)差旅費管理參照本辦法執(zhí)行。
第三十五條 本辦法由市財政局負責(zé)解釋。
第三十六條 本辦法自發(fā)文之日起施行。2008年5月16日發(fā)布的《廈門市財政局關(guān)于印發(fā)廈門市市直機關(guān)事業(yè)單位差旅費管理辦法的通知》(廈財行〔2008〕7號)同時廢止,其他有關(guān)差旅費管理規(guī)定與本辦法不一致的,按照本辦法執(zhí)行。
抄送:財政部。
廈門市財政局辦公室 9月17日印發(fā)
附表
廈門市市直機關(guān)差旅住宿費和伙食補助費標準表
單位:元
部級 | 廳級 | 正處副局級 | 其他人員 | ||
(普通套間) | (單間或標準間) | (單間或標準間) | (單間或標準間) | ||
北京 | 800 | 500 | 400 | 350 | 100 |
天津 | 800 | 450 | 400 | 320 | 100 |
河北 | 800 | 450 | 400 | 310 | 100 |
山西 | 800 | 480 | 400 | 310 | 100 |
內(nèi)蒙古 | 800 | 460 | 400 | 320 | 100 |
遼寧 | 800 | 480 | 400 | 330 | 100 |
大連 | 800 | 490 | 400 | 340 | 100 |
吉林 | 800 | 450 | 400 | 310 | 100 |
黑龍江 | 800 | 450 | 400 | 310 | 100 |
上海 | 800 | 500 | 400 | 350 | 100 |
江蘇 | 800 | 490 | 400 | 340 | 100 |
浙江 | 800 | 490 | 400 | 340 | 100 |
寧波 | 800 | 450 | 400 | 330 | 100 |
安徽 | 800 | 460 | 400 | 310 | 100 |
福建 | 800 | 480 | 400 | 330 | 100 |
廈門 | 800 | 490 | 400 | 340 | 100 |
江西 | 800 | 470 | 400 | 320 | 100 |
山東 | 800 | 480 | 400 | 330 | 100 |
青島 | 800 | 490 | 400 | 340 | 100 |
河南 | 800 | 480 | 400 | 330 | 100 |
湖北 | 800 | 480 | 400 | 320 | 100 |
湖南 | 800 | 450 | 400 | 330 | 100 |
廣東 | 800 | 490 | 400 | 340 | 100 |
深圳 | 800 | 500 | 400 | 350 | 100 |
廣西 | 800 | 470 | 400 | 330 | 100 |
海南 | 800 | 500 | 400 | 350 | 100 |
重慶 | 800 | 480 | 400 | 330 | 100 |
四川 | 800 | 470 | 400 | 320 | 100 |
貴州 | 800 | 470 | 400 | 320 | 100 |
云南 | 800 | 480 | 400 | 330 | 100 |
西藏 | 800 | 500 | 400 | 350 | 120 |
陜西 | 800 | 460 | 400 | 320 | 100 |
甘肅 | 800 | 470 | 400 | 330 | 100 |
青海 | 800 | 500 | 400 | 350 | 120 |
寧夏 | 800 | 470 | 400 | 330 | 100 |
新疆 | 800 | 480 | 400 | 340 | 120 |
二、差旅費報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。
差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。
三、差旅費報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責(zé)任。
2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責(zé)。
四、差旅費報銷注意事項
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù),附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。
4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。
5、原始票據(jù)丟失、毀損的,當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額,經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責(zé)人簽批后,報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的,其交通費的報銷,按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額,超額部分自行承擔(dān)。