公司表格管理辦法

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公司表格管理辦法為了使公司各類表格規(guī)范化、合理化,達(dá)到合理使用的目的,特制訂本制度。
、公司各部門使用的所有表格,由相關(guān)部門安排專人負(fù)責(zé)組織表格設(shè)計(jì)、修改管理事宜。公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排印制,采購(gòu)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理、發(fā)放。
、各部門使用的表格按半或用量加印刷,日常的庫(kù)存數(shù)量尚剩余用量或半用量的-時(shí),采購(gòu)科長(zhǎng)以書面形式提醒相關(guān)部門表格專管人申請(qǐng)印刷。各部門使用的表格,在每次印刷之前,相關(guān)部門表格專管人須提供出表樣,發(fā)給涉及到的所有部門表格專管人、使用人進(jìn)行討論,提出修改意見,然后匯總討論修改意見進(jìn)行完善,制出表樣,由本部門表格專管人、表格使用人、表格印刷部門負(fù)責(zé)人同簽字后,由專管人寫出書面申請(qǐng)(申請(qǐng)中須寫明所需數(shù)量、使用時(shí)間紙張要求、表格規(guī)格及其他印刷要求)并附表樣,送采購(gòu)科長(zhǎng)。采購(gòu)科長(zhǎng)將申請(qǐng)數(shù)量與“表格印刷周期、數(shù)量表”進(jìn)行對(duì)照,核對(duì)確切無(wú)誤后,安排采購(gòu)員統(tǒng)一聯(lián)系印刷。采購(gòu)科長(zhǎng)或采購(gòu)員如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象,報(bào)其直接領(lǐng)導(dǎo)按“節(jié)約使用紙張規(guī)定”進(jìn)行處理。
、屬公司各部門統(tǒng)用的表格(如:明細(xì)表、機(jī)動(dòng)表、公用箋、信箋紙、出門證、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、考勤表、差旅費(fèi)報(bào)銷單、用款申請(qǐng)單、借款單等)由采購(gòu)科長(zhǎng)根據(jù)庫(kù)存數(shù)量直接安排采購(gòu)員予以印刷。
、采購(gòu)員必須向社會(huì)招標(biāo)印刷表格。除每規(guī)定時(shí)間招標(biāo)印刷外,各部門根據(jù)工作使用情況需要新設(shè)計(jì)或增加表格的,由使用部門專管人組織設(shè)計(jì)出表樣,匯總出份數(shù),以書面形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,報(bào)采購(gòu)員予以印刷。
、表格印刷結(jié)束入庫(kù)前,采購(gòu)員須嚴(yán)格檢查表格印質(zhì)量、紙張質(zhì)量、表格規(guī)格是否與表樣和紙樣等要求相符。入庫(kù)后小時(shí)內(nèi),相關(guān)采購(gòu)員應(yīng)書面通知表格印刷部門表格專管者按上述要求進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題其一切責(zé)任由采購(gòu)員承擔(dān)。
、每月上旬,采購(gòu)科長(zhǎng)根據(jù)上一度各部門表格實(shí)際變動(dòng)情況和使用情況,調(diào)整一次“表格印刷周期數(shù)量表”,發(fā)放至各相關(guān)部門。
、各部門收到的報(bào)表必須妥善保管好,所有財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)報(bào)到各個(gè)部門的報(bào)表,由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)和倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)安排財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)報(bào)表人員于每月日對(duì)上月份報(bào)表回收一次;營(yíng)銷辦合同評(píng)審員和各生產(chǎn)部合同評(píng)審員的報(bào)表(包括計(jì)劃、傳票等),各自于每季度月日對(duì)上季度報(bào)表回收一次。所有回收的報(bào)表,由回收人整理后報(bào)財(cái)務(wù)科審核回收數(shù)量無(wú)誤后,送檔案存檔。
、本規(guī)定各條款如有違犯,每人每次罰款-元。

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