某公司財務(wù)管理制度之總公司費用報銷管理規(guī)定
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某公司財務(wù)管理制度之“總公司費用報銷管理規(guī)定” 一章 總 則 一條 為促進總公司各項工作的順利開展,明確費用報銷的標準、程序和辦法,特制定本規(guī)定。二章 費用報銷審批 二條 總公司管理費用包括工資、辦公費、差旅費、招待費、會議費、車輛使用費。通訊費、房屋租賃費。咨詢顧問費、低值易耗品購置費、工會經(jīng)費、福利費和職工培訓費等支出。 三條 總公司各部門(不含綜合業(yè)務(wù)部,下同)應(yīng)于初根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定本部門度費用預算并報財務(wù)本部。財務(wù)本部審查平衡后報總公司總經(jīng)理批準下達費用預算定額。度費用預算執(zhí)行過程中,財務(wù)本部將視情況對費用預算做適當調(diào)整。 四條 開支各項管理費用時,屬各部門預算內(nèi)的正常支出,由各部門正職簽字,報財務(wù)本部直接審批報銷。屬預算外的支出和不宜執(zhí)行費用預算管理的部門開支,必須提前向財務(wù)本部申請,由財務(wù)本部根據(jù)審批權(quán)限審批或報批。 五條 各部門報銷有簽字權(quán)的為部門正職。部門正職離京時,可以授權(quán)部門副職簽字,并書面通知財務(wù)本部。如一個部門僅設(shè)正職單崗或副職單崗而離京的,報銷暫緩;確需急辦的,報請總公司分管領(lǐng)導簽批。 六條 總公司部門正職本人業(yè)務(wù)報銷須經(jīng)總公司分管領(lǐng)導簽批;總公司副總經(jīng)理和助理總經(jīng)理本人業(yè)務(wù)報銷須經(jīng)總公司總經(jīng)理簽批。三章 差旅費開支 七條 總公司差旅費包括交通費、住宿費。出差補助和郵電通訊等其他費用。 八條 總公司差旅費報銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實報實銷與定額補助 相結(jié)合的辦法。 九條 總公司職工出差,須先行確定地點、任務(wù),天數(shù)、人數(shù)及費用預算,以保證差旅費在度預算定額內(nèi)節(jié)約使用。出差天數(shù)在一星期以內(nèi)的,由部門正職批準,超過此期限的, 報公司分管領(lǐng)導批準。 十條 出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)與特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、 汕頭、上海、海南等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計算(出發(fā)、返回當日均算)。 十一條 總公司職工出差到外地,按乘坐車、船,飛機標準(見附表)乘坐,特殊情況、不宜執(zhí)行上述標準時,應(yīng)由總公司分管領(lǐng)導簽批。 十二條 出差人員夜間(晚:至次日凌晨:)乘坐火車超過小時,或白天連續(xù)乘車超過小時的,可購買同席臥鋪票;未乘臥鋪者,可按所購票價的%給予補貼。(乘坐特快列車的,按特快票價的%補貼;購買軟座票者不給補貼。) 十三條 總公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機,憑車、船、機票據(jù)實報銷。每次出差的機場;疖囌尽⒋a頭往返費用,憑相應(yīng)張數(shù)票據(jù)在元以內(nèi)據(jù)實報銷。 十四條 總公司總經(jīng)理福!總經(jīng)理出差,各項費用實報實銷。其他人員出差,住宿費在規(guī)定標準(見附表)以內(nèi)部分,按住宿發(fā)票實報實銷,超過標準的部分由本人自負:部門副職及其以下人員,同性別兩人以上出差,須合并住宿。此外,助理總經(jīng)理及其以下人員出差每人每天給予出差補助/元(一般地區(qū)畸殊地區(qū)),出差補助包括在外地的市內(nèi)交通費和伙食費。職工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者,自二十一日起比照規(guī)定標準的%給予報銷。經(jīng)批準開車出差,當日往返者,按每天出差補助的一半給予補助。 十五條 總公司職工與總公司領(lǐng)導同出差,財務(wù)本部將視具體情況確定報銷標準;聘請公司以外的人員同總公司職工同出差辦事,聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。 十六條 職工外地出差發(fā)生的宴請費,原則上應(yīng)按本規(guī)定二十六、二十六條 的規(guī)定于出差前申請,特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限事先口頭請示,回單位后補辦手續(xù)。出差發(fā)生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補助。 十七條 職工出差發(fā)生的郵電通訊費、文印費,信用卡異地提現(xiàn)手續(xù)費等雜費支出按發(fā)票據(jù)實報銷。 十八條 總公司職工為所屬企業(yè)出差辦事,差旅費應(yīng)在所屬企業(yè)報銷,報銷標準按所屬企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 十九條 總公司職工在本市內(nèi)公出辦事,不報銷任何市內(nèi)交通費用。二十條 出差人員預借差旅費,應(yīng)填寫“出差借款預算單”;若申請出差宴請費的,還應(yīng)同時附上”招待費審批單”,經(jīng)出差人員所屬部門正職審核簽字后,送財務(wù)本部審批。審批后辦理借款手續(xù)。 二十一條 出差人員返京后,應(yīng)在七日內(nèi)到財務(wù)本部辦理報銷手續(xù)。四章 招待費支出 二十二條 業(yè)務(wù)招待費包括:招待來訪客人的茶葉、水果、飲料等費用;宴請客人(包括工作餐)的用餐、食品、酒水等費用;贈送客人、客戶的紀念品釁L品等費用。 二十三條 總公司用于接待來訪客人的茶葉、水果。飲料等統(tǒng)一由辦公室負責購買、保管、發(fā)放及費用控制,不得突破財務(wù)本部下達的費用預算限額。 二十四條 以總公司名義制作的紀念品,禮品,統(tǒng)一由辦公室負責訂做和管理,各部門需領(lǐng)用時,按辦公室有關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。 二十五條 總公司末舉行對外聯(lián)誼活動所需費用,或公司舉辦大型活動的費用由辦公室和財務(wù)本部集中管理。聯(lián)合控制。 二十六條 總公司各部門一般性招待用餐和禮品等費用一次支出在元以下的,由各部門正職在財務(wù)本部下達的費用預算內(nèi)嚴格掌握,不得超支。 二十七條 總公司各部門確因工作需要,必須宴請的,按下列原則和辦法辦理。 。提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,度招待費用總額不得突破財務(wù)本部下達的預算; .限制陪餐人數(shù),原則上陪同人員不得多于來賓人數(shù); .嚴格執(zhí)行總公司制定的宴請標準(見附表); .必須事先填寫招待費審批單,并經(jīng)批準; .凡違反上述原則,未事先申請或突破申請標準的宴請,財務(wù)本部有權(quán)拒絕報銷并向公司總經(jīng)理反映。 二十八條 總公司各部門全各項管理費用預算執(zhí)行情況,由財務(wù)本部定期審核公布。五章 附 則 二十九條 本規(guī)定由財務(wù)本部門負責解釋和修訂。各專業(yè)公司(不包括有獨立人事管理權(quán)的專業(yè)公司)可參照執(zhí)行,亦可在不高于本規(guī)定標準的前提下另行制訂管理辦法,報總公司批準后執(zhí)行。 三十條 本規(guī)定自總公司頒布之日起生效,原《費用報銷管理規(guī)定》同時廢止。附表級 別乘 坐 標 準飛 機火 車輪 船總經(jīng)理、副總經(jīng)理、助理總經(jīng)理頭等倉軟席頭等倉部門正職商業(yè)倉軟席二等倉其他人員普通倉硬席三等倉附表級 別單人住宿標準(人.天)(一般地區(qū)/特殊地區(qū))同性兩人住宿標準(人.天)(一般地區(qū)/特殊地區(qū))助理總經(jīng)理/內(nèi)實報——部門正職/內(nèi)實報——部門副職/內(nèi)實報/內(nèi)實報處級經(jīng)理/內(nèi)實報/內(nèi)實報一般人員/內(nèi)實報/內(nèi)實報附表級 別標 準行政副部級以上、特大型企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理級來賓總經(jīng)理特批行政司局級、大型企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理級來賓(或由助理總經(jīng)理、部門正職出面的宴請)元/人行政縣團級、中型企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理級來賓(或由部門副職、處級經(jīng)理出面的宴請)元/人一般宴請元/人